Publiée le 31 juillet 2026 · Source : France Travail
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Rattaché à la Directrice du Contrôle des Risques et de l'audit interne du Groupe, vous travaillez en étroite collaboration avec les directions opérationnelles et fonctionnelles du groupe ainsi que les correspondants de contrôle internes dans les filiales de rang 1 du Groupe. La finalité du poste est de concevoir, déployer animer et améliorer en continue le dispositif de contrôle interne du groupe afin de garantir :
• La maîtrise des risques ;
• La fiabilité de l'information financière et extra-financière ;
• La conformité aux lois et règlementations ;
• La protection des actifs du Groupe ;
• L'efficacité des processus opérationnels Le poste contribue au respect des exigences de gouvernance applicables aux sociétés cotées. Vos responsabilités principales :
• Gouvernance du contrôle interne : le Groupe a déployé des standards de contrôle interne depuis 2013. Les standards dans leur version actuelle sont répartis en 17 processus et 216 standards. Vous serez en charge de mettre à jour ces standards selon notamment les évolutions de ces processus en interne et les lois et règlementations en vigueur et de mettre à disposition de tout le Groupe ces mises à jour sur les outils de communication interne.
• Déploiement du dispositif de contrôle interne : accompagner les responsables de processus dans leur formalisation, identifier les contrôles clés, évaluer la conception et l'efficacité des contrôles, définir les plans d'amélioration, assurerez le partage d'expérience et de bonnes pratiques au sein du Groupe.
• Pilotage : mettre en place des indicateurs de performance, réaliser les campagnes annuelles d'auto-évaluation sur l'outil Groupe, suivre les plans d'actions et préparer les reporting destinés notamment au Comité exécutif et au Comité d'audit.
• Information règlementaire : participer à la rédaction sujets relatifs au contrôle interne dans le Document d'Enregistrement universel, participer à la coordination avec les commissaires aux comptes.
• Accompagnement de projet : intégrer les exigences de contrôle interne dans les projets de transformation, digitalisation du Groupe. Le poste est basé au siège à Cergy-Pontoise avec en moyenne 2 jours de télétravail par semaine et des déplacements à prévoir en filiale principalement en Europe. Nous recherchons un profil bac +5 (école de commerce, université, école d'ingénieur), disposant d'une expérience de 5 à 10 ans en contrôle interne, audit interne, gestion des risques en entreprise ou en cabinet d'audit. Une certification professionnelle (CIA, COSO, etc.) constitue un véritable atout. Une expérience au sein d'un groupe international ou coté est fortement appréciée. Hard skills : contrôle interne financier et opérationnel, outils GRC, ERP, outils de data analytics.
Langues : Anglais et Français bilingue, l'Allemand serait un plus.
Soft skills : rigueur et organisation, qualités relationnelles, capacité à embarquer, convaincre, faire adhérer les interlocuteurs opérationnels ; autonomie et orientation résultat et esprit d'équipe.
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Description du poste : Au sein du bureau de XX (59), encadré(e) par des Chefs de mission Audit, vous intervenez au sein d'une équipe d'audit sur différents secteurs d'activité, auprès de grands groupe
Description du poste : Vos missions principales seront Réaliser les travaux d'audit sur l'ensemble des cycles Analyse par les risques et mission de contrôle interne Préparer les notes de synthèses Réa
Description du poste : NEXTEP HR LE HAVRE, recrute un Auditeur H/F dans le cadre d'une création de poste. Notre partenaire est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine reconnu, basé à proximi